Cum de a face o referință de 2-PIT

O declarație de venit este foarte importantă atât pentru întreprindere cât și pentru angajații săi. Prin urmare, este important să se știe cum să facă o referință de 2-PIT ca rapoartele contabile cu ea, înainte serviciului fiscal și angajat un document care să ateste plata impozitelor pe venitul personal, poate fi utilă atunci când se aplică pentru un credit sau o cerere de înregistrare de viză pentru o deducere fiscală.







Cum de a face o referință de 2-PIT

Se face referire în mod individual pentru fiecare angajat. În cele mai multe cazuri, companiile folosesc forma electronică a documentului 2-PIT, deoarece este mai convenabil și ușor pentru a umple într-un șablon și ușor de depozitat. Contabilitatea pentru compania elaborarea certificatelor de venit este foarte important și responsabil de locuri de muncă. Aici este necesar să se ia în considerare toate nuanțele, să nu facă greșeli și nu primesc de la Serviciul Fiscal Federal de aplicare a unei amenzi.

Inovațiile în ceea ce privește trimiterea la impozitul pe venitul personal

Impozitele pe venit personal la concediu medical plătit și de vacanță sunt acum enumerate în aceeași lună în cazul în care banii a fost primit muncitor. Aceasta este o inovație importantă pentru eșecul care se poate obține o pedeapsă gravă.

Chiar și anul trecut, compania, care are mai mult de 10 de angajați au fost obligați să prezinte rapoarte de referință 2-PIT exclusiv în format electronic. Acum, dreptul de a lua taxa de certificate de hârtie au firme care au angajat în mod oficial mai puțin de 25 de lucrători.

contabili de companie trebuie să ne amintim că fiecare greșeală în documentele pot duce la sancțiuni severe. Formularul de informare 2-NFDL această regulă nu timid departe de. Depunerea un raport cu informații false va avea ca rezultat o amendă de 500 de ruble. pentru fiecare angajat. Dar aici există o opoziție importantă. Dacă ați reușit să găsiți un contabil greșit înainte de impozitare amendat, sancțiunile nu sunt aplicate.

Cine este și în cazul în care pentru a merge ajutor?

Documentul în format 2-NFDL întocmit în fiecare an pentru toți angajații. angajații de contabilitate trebuie să completeze formularul separat pentru fiecare oficial lucrătorul angajat.

Este demn de remarcat faptul că aceste documente ar trebui să fie prezentate nu numai organizații, ci și întreprinzători individuali care produc plăți fiscale pentru angajații care lucrează în cadrul contractelor de muncă și de drept civil.







Cum de a face o referință de 2-PIT
Înregistrările 2-PIT va în departamentul fiscal la locul de înregistrare al companiei sau IP. În cazul în care organizația își desfășoară activitatea în mai multe regiuni, a prezentat certificate în care se află sediul principal, dar ramurile individuale și întreprinderi separate, li se permite să ia în considerare în FTS sale de birou.

Caracteristici umple de referință 2-PIT

Veniturile din documentul specificat în ruble și copeici. Dar cantitatea de deduceri fiscale trebuie să fie rotunjite. Ca o regulă, utilizată în contabilitatea PIT rotunjirea la ruble întregi.

Însuși procesul de referință desen are mai multe caracteristici. Cum de a face o referință de 2-PIT, fiecare om de afaceri ar trebui să știe, fie că este o entitate juridică sau întreprinzător individual.

Începe completarea câmpului „Tag“, în cazul în care codul este 1 sau 2. Prima cifră este setată este selectată prin aplicarea unui document convențional, iar al doilea - cu angajatul în cazul în care este imposibil să se mențină valoarea taxei.

cod OKATO cu anul anterior a devenit cunoscut OKTMO. Este același lucru, atât de plin ca de obicei.

În plus, toate completate cu informații despre valoarea veniturilor și taxelor. Elementele individuale sunt utilizate în datele lor înregistrate pe deduceri fiscale. În cazul în care nu a fost, aceste linii sunt lăsate goale.

Ceea ce nu ar trebui să fie în documentul cu privire la impozitele pe venitul personal?

În primul rând, este de remarcat faptul că acest certificat nu ar trebui să fie informații inutile pentru perioada, sub forma 2-PIT hârtia este făcută exclusiv timp de un an, nu mai multe informații pentru a face corect pentru cele două perioade de raportare nu poate fi.

Cum de a face o referință de 2-PIT
O declarație de venit ar trebui să reflecte numai profitul pe care legislația română prevedea plata impozitului pe venitul personal. De exemplu, aceasta nu reflectă informațiile privind fondurile primite de angajat în concediu de maternitate, precum și pentru îngrijirea ulterioară a copilului.

În cazul în care angajatul a lucrat mai puțin de un an, să-l ajute 2-PIT se face luând în considerare acele luni în care efectuează efectiv activitatea de muncă.

Separat de spus despre astfel de cazuri, atunci când salariile au fost plătite într-un an, și taxele în următoarea. Există două variante posibile de evenimente.

Deoarece plățile de vacanță, iar banii pe care angajatul primește ca o compensație pentru incapacitate temporară, sunt veniturile cele mai comune din acestea vor părăsi plăți către trezoreria statului, sub forma taxelor.

Nu poate fi confuzie în cazul în care angajatul a plecat în vacanță sau în concediu medical într-o lună, și a revenit la locul de muncă într-o altă.

În această situație, un contabil ar trebui să fie conștienți de faptul că datele de venit sunt introduse în referința 2-PIT în luna, când a fost decorat de vacanță sau un document privind incapacitate temporară de muncă.

Asigurați-vă ușor de referință. Cu toate acestea, numerele principale și cele mai importante linii sunt completate în conformitate cu câți bani a fost creditat cu angajatul, deoarece această sumă a dus la taxa și modul în care angajatul luat mâinile mele pe.

Documentul este la fel de detaliat posibil, astfel încât contabilul poate găsi aici răspunsul la orice întrebare cu privire la modul de a face o referință de 2-PIT.